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内部审计管理办法

  • 名称:内部审计管理办法
  • 类型:制度手册
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:10-16 12:13:28
  • 下载要求:无需注册
  • 下载次数:6227
  • 语言简体中文
  • 大小:8.45 MB
  • 推荐度:3 星级
《内部审计管理办法》下载简介

标签:规章制度手册,庶女生存手册,
第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督使审计工作制度化、法制化根据国家审计法规结合实际情况特制定本办法第二章审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案有:1.设立审计部配置若干专职人员;2.附属财务部设专职审计人员;3.不设机构、专职人员聘请外部兼职审计人员公司根据发展规划逐步形成多层次、多功能的审计监督体系第三条内审人员应具有一定的政治素质、审计专业职称、专业知识和审计经验第四条内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守公司应对审计人员工作进行奖励和处罚第五条内审人员按审计程序开展工作对审计事项应予保密未经批准不得公开第六条内审人员依法行使职权受法律保护任何部门、个人不得阻挠和打击报复第三章审计对象、范围和依据第七条内部审计的对象:1.公司各职能部门、员工;2.公司全资子公司、分公司、控股公司;3.公司参股企业的派驻人员;4.总经理认为, 名称:内部审计管理办法,我们己经对内部审计管理办法进行杀毒,以保证您的安全下载内部审计管理办法,下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com,内部审计管理办法的文件大小为8.45 MB。
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