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财务报表审计岗位业务操作流程

  • 名称:财务报表审计岗位业务操作流程
  • 类型:财务制度
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:10-16 12:14:59
  • 下载要求:无需注册
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《财务报表审计岗位业务操作流程》下载简介

标签:财务管理制度,公司财务制度,
1.接到上级指令编制审计方案1.1.对被审计单位的情况做一般性了解并在2日内拟出审计方案1.2.审计方案的具体内容包括:1.2.1.被审单位1.2.2.审计项目1.2.3.审计范围1.2.4.审计目标1.2.5.审计依据1.2.6.审计具体内容和审计重点1.2.7.实施步骤和将采用的技术方法1.2.8.预计审计期限1.2.9.审计组长及成员1.2.10.编制时间及落款2.交审计部经理和财审中心总经理核准审计方案3.审计方案经核准后立即打印“审计通知书”“审计通知书”中必须写明被审计单位、审计项目、审计依据、进驻时间(或审计实施时间)、审计组成员、被审单位应提供的相关资料4.“审计通知书”分别经审计部经理和财审中心总经理签发后在当天下达给被审单位5.财务报表内部控制系统的测试5.1.调查了解财务报表内部控制系统通过询问、走访、观察、阅读等方式了解被审单位的岗位职责分工和业务处理程序以及相关的, 名称:财务报表审计岗位业务操作流程,我们己经对财务报表审计岗位业务操作流程进行杀毒,以保证您的安全下载财务报表审计岗位业务操作流程,下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com,财务报表审计岗位业务操作流程的文件大小为698 KB。
Tag:财务制度财务管理制度,公司财务制度财务管理 - 财务制度
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