强化内部稽核以落实公司治理
- 名称:强化内部稽核以落实公司治理
- 类型:财务管理
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《强化内部稽核以落实公司治理》下载简介
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内部稽核与公司治理内部稽核与公司治理:公司所有权与经营权分离形成所有者与经营者之间的委託、代管关系公司治理与内部稽核都是确保这种代理关系有效运行的控管机制以提升公司经营绩效为股东谋求最大利益同时兼顾其他利害关系人权益近期内稽内控法规变动趋势-强化公司治理引进独立董事及审计委员会制度设置独立董事者:内部控制制度以及内部稽核计画之订定或修正、内部内稽主管之任免提董事会讨论时应充分考量各独立董事意见.并将其反对或保留意见列入董事会议事录内部稽核人员应交付稽核报告及追踪报告若发现重大违规情事或公司有受重大损害之虞时应立即通知设置审计委员会者:内部控制制度订定或修正、内部控制制度有效性之考核、内部内稽主管任免应经审计委员会全体成员二分之一以上同意如未经审计委员会全体成员二分之一以上同意者得由全体董事三分之二以上同意行之并应于董事会议事录载明审计委员会之决议近期内稽内控法规变动趋势-强化公司治理扩大内, 名称:强化内部稽核以落实公司治理,我们己经对强化内部稽核以落实公司治理进行杀毒,以保证您的安全下载强化内部稽核以落实公司治理,下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com,强化内部稽核以落实公司治理的文件大小为5.68 MB。
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